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Cómo gestionamos los impagos en Som Energia

[També en: Català i Galego]

Ante las situaciones de personas que no hacen frente a las facturas que les corresponden, hemos querido establecer un procedimiento adecuado a nuestra manera de actuar.

Una realidad con la que también nos encontramos en la cooperativa es la gestión de las facturas impagadas de algunas personas consumidoras de Som Energia. Es un trabajo pesado, y a menudo, desagradable de gestionar ya que el trato cercano con las personas socias y clientes de la cooperativa se resiente a la hora de afrontar este tipo de situaciones.

Para que tengamos una idea, en el 2014 cerramos el año con 24.000€ de facturas impagadas, concentradas en 163 facturas, y el 2015 acumulamos 63.000€ de facturas impagadas en 177 facturas (de las 284.000 facturas emitidas durante el año). Si bien el volumen de facturas impagadas no es muy diferente, su volumen monetario sí lo es, y esto es debido al incremento de contratos 3.0A o de empresas con facturas de mayor volumen.

Respecto a la gestión, por ejemplo, supuso en 2014, un seguimiento personalizado de 1.628 recibos devueltos que suponían un volumen total de 222.000€, y en 2015 se multiplicó por 1,5 el volumen de recibos a gestionar: 2.548 recibos devueltos por un valor total de 360.000€.

impagos CAST

Como el volumen cada vez requiere de una mayor dedicación, en Som Energía hemos estipulado un procedimiento que nos permita actuar con rigurosidad y así evitar dañar las relaciones personales con nuestras personas consumidoras, y procurar que las personas trabajadoras de la cooperativa tengan un protocolo en el que apoyarse.

Os resumimos los rasgos principales del procedimiento de gestión de impagos:

  • Desde la fecha de devolución del recibo de la factura, se envía un correo semanal a la persona pagadora del contrato (dos veces máximo).
  • Así, si a la tercera semana aún no se ha efectuado el cobro, se hace una llamada para acordar el pago según la situación de la persona.
  • Si al día siguiente de la fecha pactada para el cobro, éste no se ha hecho efectivo, se hace un segundo contacto telefónico.
  • Si 3 días más tarde este cobro sigue sin efectuarse y ya hay dos facturas impagadas, se llama para avisar que si no hay una regularización de la situación, daremos orden de corte del suministro a la distribuidora por impago.
  • Si una semana más tarde todavía no se ha gestionado el cobro, se envía un último correo para indicar que si en 10 días no se ha regularizado la situación, se comunicará definitivamente el orden de corte.

En todos los casos, además, antes de efectuar el corte de suministro, procuramos que haya una mediación a través de las personas titulares o socias vinculadas al contrato.

14 comments

  1. Valoro mucho vuestro protocolo. Pero tambien deciros que entre los que no abonan sus facturas hay una parte que se corresponde con un cierto tipo de personas que básicamente viven de echarle «morro», y lo digo por propia experiència. Los hay que no tienen intención alguna de pagar. Ánimo!

    • Hay de todo, también hay muchos que aún no cobran cuando se les pasa el recibo y lo pagan unos días después.
      No se puede generalizar, sería injusto tratar a todos como estafadores.

  2. Buenas

    Me parece una buena actuación. Muy superior a la de otras comercializadoras, pero tampoco hay que dejarse abandonar, en manos de morosos. Las facturas veo que no son pequeñas, vamos que se consume mas que para la luz y ACS, por lo que no está mal tomar medidas correctoras al respecto.

    Saludos

  3. Veo que es excesivo el tiempo transcurrido entre que se avisa del impago y se produce el corte, lo que da pie a que se puedan acumular tres o más impagos. Creo que a la primera devolución, habría de dar la opción de o bien pagar totalmente el adeudo ó darle la posibilidad de fraccionarlo en dos o tres pagos máximo. Si transcurridos 10 días, de esta primera comunicación no existe confirmación bien del pago íntegro ó de la solicitud de fraccionamiento, conjuntamente con el cobro de un primer vencimiento, automáticamente se debe proceder a la comunicación de corte. Hay que tener en consideración que el mal comportamiento de unos afecta al funcionamiento de toda la cooperativa, por lo que las ventajas con respecto a la suministradora tradicional, están peligro. Aunque no podamos ofrecer el bono social, si podremos ofrecer una mediación con el Ayuntamiento de turno para que, en caso de necesidad extrema de la familia en cuestión, los servicios sociales medien en el pago de la factura, pero normalmente esta es una cuestión que debe abordar el deudor; la cooperativa solo puede orientar a la persona sobre los derechos que le asisten.

  4. También sería interesante saber cuál es el motivo de los impagos: si fundamentalmente son personas que le echan morro, como dice Isabel o si hay circunstancias más delicadas, y en ese caso cómo se gestionan.

  5. Gracias por compartir esta información y por la transparencia. Me gustaría saber si en este protocolo hay diferenciación de clientes. Creo que el impago de facturas de una empresa o de un particular debería tener un tratamiento diferente.

  6. OSCAR IÑIGO PEREZ NAVARRO

    No se contempla en el protocolo reducir la potencia máxima contratada hasta la regularización del pago? Serviría de algo o sería contraproducente?

    Al que le echa morro le estás fastidiando por que no podrá funcionar de forma nominal.
    A la empresa que no produce el pago a Som Energia frente a otros proveedores, más de lo mismo…
    Y en caso de familias con pocos recursos, al menos tendrían un mínimo de energía con el que subsistir de forma «digna» hasta que regularicen su situación…

    Saludos y gracias por existir!

  7. Hola,

    Me gustaria que me llamasen para darme oferta de luz de menos de 10KW. No veo los precios en la web.

    Gracias

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